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APROBADO EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2011
16 de marzo del 2011 Escucha esta noticia FUENTE: Dpto. de Comunicación - Ayuntamiento de Valencia de Don Juan


Pleno del Ayuntamiento celebrado en el Salón de Plenos
Pleno del Ayuntamiento celebrado en el Salón de Plenos

En la tarde-noche del lunes 14 ha sido aprobado el presupuesto municipal de Valencia de Don Juan para el año 2011.

El montante total asciende a 5.020.500 € y según manifiesta el Alcalde en la memoria al igual que en años anteriores se fijan una serie de objetivos o ejes fundamentales de actuación municipal a través de este instrumento básico de actuación:

  • Continuación de la línea de inversiones, con proyectos ya en ejecución e inicio de nuevas inversiones, tanto dentro como fuera de presupuesto. Así están en ejecución la travesía del Barrio San Pedro y en Nuevo Centro de Salud, ambas financiadas al cien por cien por la Junta de Castilla y León.
  • Contención-Equilibrio del gasto corriente. Se mantiene la mayoría de las partidas en términos similares al ejercicio 2.010 sin renunciar por ello aún mayor ajuste definitivo en algunas partidas.
  • Aumento de las partidas destinadas a Asociaciones de ámbito social y cultural de la ciudad. Coral Coyantina, Grupo de Danzas, Hermandaz Jesús de Nazaret, Cofradía Nuestra Señora de los Dolores y Soledad, Asprona, MITLE y se crea una nueva ayuda a la Asociación de Pensionistas.
  • Ayudas directas a las familias. Se mantendrán las Ayudas a la Natalidad y Material Escolar y se incluyen las Bonificaciones en la Escuela Infantil. Contrariamente a lo que han hecho otras administraciones suprimiendo este tipo de ayudas, nosotros mantendremos las dos primeras en igual cuantía individual que en los últimos años (300 € por nacimiento y 40 € por hijo en educación infantil y primaria) y colaboraremos directamente para que la conciliación de la vida laboral y familiar sea una realidad en nuestra ciudad mediante bonificaciones a las familias en la Escuela Infantil (Guardería). Esto supone un esfuerzo muy importante dentro de nuestro presupuesto desde el punto de vista cuantitativo pero también cualitativo con nuevas fórmulas de apoyo a las familias en el ánimo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.

Según el documento leído en el Pleno el presupuesto que se somete a la consideración del Pleno Municipal es, hoy más que nunca, realista, riguroso y se ajusta a las necesidades de nuestra ciudad.

La previsión de ingresos es real y objetivamente acorde con los tiempos que vivimos. Se basa en datos de ejercicios pasados y previsiones de un escenario económico poco favorable al crecimiento. Escasa recaudación en el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, recortes en subvenciones y escasos ingresos extraordinarias (venta de chopos, …).

Los gastos se mantienen en las previsiones si bien dependerán, en gran medida, de posibles aumentos de precios, como está ocurriendo continuamente con la electricidad, gasóleo y gas. Conviene recordar que estos suministros son básicos y necesarios en edificios e instalaciones municipales y que a pesar del continuo control que sobre ellos se hace, su coste final aumenta año a año.

Además cabe destacar que la situación económica de nuestro Ayuntamiento, sin grandes alardes, es BUENA y nuestra “salud” desde el punto de vista financiero es SALUDABLE.

El Ayuntamiento goza de extraordinaria solvencia económica y nuestra tesorería permite pagar a la gran mayoría de nuestros proveedores y contratistas en menos de treinta días. Por otro lado nos permite financiar con cargo a recursos propios el Segundo Plan de Empleo Local que supondrá económicamente 22.000 € para las arcas municipales pero sobre todo un estimulo al empleo local y un apoyo a las maltrechas economías familiares.

En 2.010, a falta de los últimos ajustes contables, tendremos ahorro neto positivo y en 2.011 nuestro endeudamiento no superará el 60% sobre el nuevo límite impuesto en la Ley de Presupuestos del Estado para 2.011 del 75% de los recursos ordinarios liquidados.

Este es un presupuesto austero en los gastos corriente y en el que priman y aumentan considerablemente las partidas destinadas a las asociaciones culturales y sociales y el apoyo a las familias.